|
|
Objednávka |
emailom-formularom
|
Študentské preukazy
|
74,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Školmédia, spol. s r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Fabasoft, iSpin, Magma za 2.štvrťrok 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
Šj 107/2019
|
Mäso
|
86,02 |
s DPH |
|
306/2017
|
17.06.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
Šj 106/2019
|
Zelenina
|
96,07 |
s DPH |
|
364/2018
|
14.06.2019 |
Fruktal s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
Šj 105/2019
|
Mäso
|
71,72 |
s DPH |
|
306/2017
|
13.06.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Mobilná sieť - máj 2019
|
15,00 |
s DPH |
|
440/2015
|
13.06.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
telefonicky
|
Balíček publikácií
|
18,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Balíček publikácií
|
18,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.06.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
13.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
Šj 104/2019
|
Potraviny
|
103,36 |
s DPH |
|
48/2019
|
11.06.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
13.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
Šj 103/2019
|
Mäso
|
31,60 |
s DPH |
|
306/2017
|
10.06.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
13.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
Šj 102/2019
|
Zelenina, ovocie
|
147,77 |
s DPH |
|
364/2018
|
10.06.2019 |
Fruktal s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
13.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
Šj 97/2019
|
Mäso
|
93,39 |
s DPH |
|
306/2017
|
03.06.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
211,66 |
s DPH |
emailom-formularom
|
RD 580/2017/OSM
|
26.06.2019 |
Banchem, s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Réžia za stravovanie zamestnancov - 06/2019
|
407,64 |
s DPH |
|
3/2010+dod.c.6
|
02.07.2019 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
Šj 101/2019
|
Mäso
|
56,73 |
s DPH |
|
306/2017
|
06.06.2019 |
Mäso Liptov s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
13.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Časopisy pre školský rok 2019/2020
|
85,20 |
s DPH |
emailom-formularom
|
|
04.07.2019 |
ARES spol. s r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Zálohová platba -elektrina - Šj 08/2019
|
365,00 |
s DPH |
|
Z201856136_Z
|
06.08.2019 |
SSE a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Zálohová platba -elektrina - škola 08/2019
|
572,00 |
s DPH |
|
Z201856136_Z
|
06.08.2019 |
SSE a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Zálohová platba - plyn 08/2019
|
1 494.00 |
s DPH |
|
441/2018
|
06.08.2019 |
SPP a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Prenájom a pranie rohoží 17.06.-14.07.2019
|
15,36 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
06.08.2019 |