|
Faktúra |
1/2017
|
Zúčtovanie vodného a stočného za december 2016
|
268.66sDPH |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
Zmluva |
Z201856136_Z
|
Dodávka elektrickej energie od 01.01.2019 do 31.12.2019
|
11 862,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
SSE a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
7/2019
|
Skipasy a občerstvenie pre žiakov na LK 4.-5.2.2019
|
532,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Hotel Barbora - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
13.02.2019 |
|
Objednávka |
6/2019
|
Čistenie kanalizácie v kuchyni
|
112,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Liptovská Vodárenská spoločnosť a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
29/2019
|
Čistenie kanalizácie v kuchyni
|
111,90 |
s DPH |
6/2019
|
|
08.02.2019 |
Liptovská Vodárenská spoločnosť a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
12.02.2019 |
08.02.2019 |
|
Zmluva |
32/2019
|
Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kat.3
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
DORSA s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
Faktúra |
25/2019
|
Služby pevnej siete 1.-31.1.2019
|
24,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
24/2019
|
Zúčtovanie vodného a stočného 1.1. - 31.1.2019
|
188,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Liptovská Vodárenská spoločnosť a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
Zmluva |
Z201854939_Z
|
Dodávka zemného plynu od 01.01.2019 do 31.12.2019
|
21 120,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
SPP a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
19/2019
|
Vykonanie odbornej prehliadky plynového zariadenia kotolne
|
70,00 |
s DPH |
3/2019
|
|
05.02.2019 |
Peter Poleč - PaSP |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
07.02.2019 |
06.02.2019 |
|
Objednávka |
10/2019
|
Autobusová doprava žiakov na LK v dňoch 4.-8.2.2019 na Vyšnú Bocu I.A a kvinta
|
960,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Peter Mitrenga - MIMI |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
13.02.2019 |
|
Faktúra |
18/2019
|
Prenájom a pranie rohoží 31.12.2018 - 27.01.2019
|
15,36 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
07.02.2019 |
06.02.2019 |
|
Zmluva |
27/2019
|
Darovacia zmluva - projekt SME
|
77,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Nadácia Petit Academy |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2019 |
|
Objednávka |
5/2019
|
Materiál na elektro údržbu školy
|
650,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
BELLA - ELEKTRO s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
25.01.2019 |
|
Objednávka |
4/2019
|
Materiál na údržbu, upratovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
UROB SI SÁM LH s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
25.01.2019 |
|
Zmluva |
21/2019
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
Objednávka |
3/2019
|
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynového zariadenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Peter Poleč - PaSP |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
24.01.2019 |
|
Faktúra |
15/2019
|
Autobusová doprava žiakov na LK a späť v dňoch 14.-18.1.2019
|
600,00 |
s DPH |
2/2019
|
|
21.01.2019 |
Peter Mitrenga - MIMI |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
29.01.2019 |
23.01.2019 |
|
Objednávka |
8/2019
|
Skipasy a občerstvenie pre žiakov na LK 6.-8.2.2019
|
769,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Hotel Barbora - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
13.02.2019 |
|
Zmluva |
247/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2018 |